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我校对内部控制建设执行情况进行风险评估
发布日期:2022-01-10 来源:党群工作处(机关纪委)作者:娄拥军浏览次数:

为进一步提高我校内部控制管理水平,保证经济活动合法合规运行,防范经济风险和预防腐败。根据行政事业单位内部控制报告编报要求以及省财政厅《关于2019年度省级行政事业单位内部控制建设和执行情况核查的通报》精神,近期校内控办在充分调研的基础上,通过招标方式聘请专业机构对学校经济活动内部控制执行情况进行全面审计评估。经过到相关部门座谈交流、了解岗位职能、查阅制度资料、梳理业务流程、审查报销手续,系统分析单位层面和业务层面存在的经济活动风险点,并针对风险因素制定应对措施,出具风险评估报告。

此次经济活动风险评估工作历时近一个月时间,在财务处、总务处、信息管理处、培训服务保障处、科研处、保卫处、图书馆、继续教育学院等部门的大力支持和配合下圆满完成。评估工作对进一步规范经济活动运行、防范经济活动风险、完善内部控制体系建设将起到很好的促进作用。

(责任编辑:戴伯成
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